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    <titolo>gare2020 e anni precedenti</titolo>
    <abstract>gare2020 e anni precedenti</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</entePubblicatore>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>377.00</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>PAOLO SPINA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4568 00090 del 11/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CESAR DI BARBAROSSA ENIO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESAR DI BARBAROSSA ENIO &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>71.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.346 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>di SOCCIO DOMENICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00164040701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>di SOCCIO DOMENICO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/N/2021 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARRACE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00931420707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARRACE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.E2021/064 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>NUOVA  SISTEMA INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00995290707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA  SISTEMA INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>229.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>229.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.183/001 del 23/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02728380649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOTEC S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3754.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3754.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000031/PA del 14/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERMAX SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12319600156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERMAX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>522.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.43417 del 22/04/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>724.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>724.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PAB del 04/02/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SVSGLC78A10A930G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>106.57</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.127 del 22/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRRNNL75C29B519J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>121.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/120 del 06/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>296.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E2021/050 del 28/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA  SISTEMA INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00995290707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA  SISTEMA INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1185.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1864/2021 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6514.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6514.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ING. LUNIACO CARENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04195820727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. LUNIACO CARENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>226.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z37314B9EE</cig>
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        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.565 del 19/04/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.48 del 09/02/2021</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.446/01 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI PAVONE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.53 del 29/06/2021</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.841 del 20/09/2021</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.340/01 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>00604930701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PAVONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1870.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.405/2021 del 22/09/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>Soluzioni Meteo di Bordon Daniele</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03783570272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzioni Meteo di Bordon Daniele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.103 del 10/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01646790707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.27/PA/2021 del 20/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Mi.Va. S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15832441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mi.Va. S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2940.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.961/2021 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>343.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.21PAS0009983 del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4692/C del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01702710706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2165.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2165.40</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1130001173, n.1130001172</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.E2021/029 del 03/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1357 del 26/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNODID SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/4/164 del 18/02/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOGESSP SRL - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
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          <ragioneSociale>ECHOES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.E2021/043 del 21/07/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>NUOVA  SISTEMA INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.10405/01/2021 del 22/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>154.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/01 del 21/04/2021</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00798210704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7079.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7079.60</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.484/E del 30/08/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>04099950653</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>343.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.29/21, n.30/21, n.31/21, n.32/21, n.35/21, n.36/21, n.38/21, n.37/21, n.48/21, n.49/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUPERMERCATO MATESE s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01626870701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMERCATO MATESE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2192.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1093 del 28/01/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626870701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMERCATO MATESE s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/PAB del 01/10/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/4/4 del 28/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOGESSP SRL - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.860/2021 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.326 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRRNNL75C29B519J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1606 del 09/12/2020 Fornitura del 09/12/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>MRNNNL60H30B519P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORVETRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/4/451 del 27/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOGESSP SRL - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01583870702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGESSP SRL - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E2021/054 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA  SISTEMA INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>NUOVA  SISTEMA INFORMATICA SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/E, n.8/E</oggetto>
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          <ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541470702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4211.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4211.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001344 del 30/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12100600010000054246 del 04/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1024.18</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.599/2021 del 04/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771990700</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.526/2021, n.525/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5295.08</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/05 del 28/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00691260707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>193.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/PAB del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1857/PA del 23/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1008/2021 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.180, n.211</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0370-000020 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>433.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000002907 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021</oggetto>
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        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPR 316/21 del 22/04/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>Infograf sas di Thomas Anezakis</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>579.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.21 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPINA ALFONSO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.570/2021 del 30/08/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>Linea Molise Pubblicità</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5477/PA del 03/08/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000017/4 del 31/05/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>CODARINI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.43 del 04/02/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>MRNNNL60H30B519P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORVETRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.25/21, n.24/21, n.27/21, n.26/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUPERMERCATO MATESE s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01626870701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMERCATO MATESE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>913.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>913.66</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1331/50 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>VNGDRD74R29Z133J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02028/21 del 25/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.156 del 17/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOLITO MATESE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOLITO MATESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.002026 del 07/05/2021 - ESAMI ECDL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/VE del 25/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITS srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771020706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1143.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.165/1 del 30/09/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>BERNARDO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01405590702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>121.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>121.93</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.903/2021 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDOS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2021/04/415 del 26/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ultrapromedia Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ultrapromedia Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>429.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>429.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE EFFERVESCIENZE ODV</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871390702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE EFFERVESCIENZE ODV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/PA del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01706150701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farm. MONTAGANO SNC Dott.RI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01706150701</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farm. MONTAGANO SNC Dott.RI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/01 del 04/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00213640709</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEMOLISE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00213640709</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEMOLISE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/E del 30/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541470702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNETTA ANGELO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12100606060000000330, n.12100600010000063694, n.12100600010000063576</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7614.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7614.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0307721D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/4/156 del 05/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOGESSP SRL - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01583870702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGESSP SRL - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 del 14/06/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>Scacchi Store di Luca Cerquitella</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226600688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scacchi Store di Luca Cerquitella</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>811.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>811.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44/05 del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>132.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/N/2021 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/01 del 28/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.324/B del 11/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.196 del 18/06/2021</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>01741450702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BOJANOMUNDIAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.18 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPNLNS63L04A930W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA ALFONSO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.60 del 10/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMRCRL80B56B519R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLA CIAMARRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1834.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Termo scanner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDOLAVORO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00972010706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOLAVORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105  GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2241.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>852.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010503497 del 19/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPSEOA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1775.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>594.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IISS BOIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00403690944</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTRONICA SISTEMI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00403690944</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTRONICA SISTEMI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93000190707</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  - BOIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4062.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.50</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
