Consultazione gare anno 2021

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO
Aggiornato al 20.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1010710518 del 22/09/2021 96,00 96,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.4/1 del 31/01/2021 800,00 800,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERNARDO S.R.L. (01405590702)
Aggiudicatari:
BERNARDO S.R.L. (01405590702)
Pagamento Fattura n.54/B/2021 del 27/11/2021 Fornitura del 27/11/2021 600,00 600,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. (00374730943)
Pagamento Fattura n.64 del 22/02/2021 230,00 230,00 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.2281/2021 del 25/03/2021 525,00 525,00 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 400,00 400,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Michele Ritota (01860070703)
Aggiudicatari:
Michele Ritota (01860070703)
Pagamento Fattura n.52 del 29/06/2021 1.286,67 1.286,67 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Pagamento Fattura n.965 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 315,00 315,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.1/PA del 04/10/2021 976,00 976,00 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENNIS CLUB BOJANO DUE (01503330704)
Aggiudicatari:
TENNIS CLUB BOJANO DUE (01503330704)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 445,00 445,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Travel Gallery Agenzia di viaggi di Pinto Giovanni (01746070703)
Aggiudicatari:
Travel Gallery Agenzia di viaggi di Pinto Giovanni (01746070703)
Pagamento Fattura n.40114 del 04/02/2021 825,00 825,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.386/04 del 30/08/2021 1.791,00 1.791,00 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Pagamento Fattura n.4507/00 del 18/06/2021 377,00 377,00 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO (04211270287)
Aggiudicatari:
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO (04211270287)
Pagamento Fattura n.143/01 del 23/08/2021 3.545,69 3.545,69 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
PAOLO SPINA (00061000709)
Pagamento Fattura n.4568 00090 del 11/02/2021 71,80 71,80 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR DI BARBAROSSA ENIO & FIGLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR DI BARBAROSSA ENIO & FIGLI SRL (00239870686)
Pagamento Fattura n.346 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 3.507,47 3.507,47 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
di SOCCIO DOMENICO (00164040701)
Aggiudicatari:
di SOCCIO DOMENICO (00164040701)
Pagamento Fattura n.9/N/2021 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 300,00 300,00 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.E2021/064 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 229,50 229,50 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Pagamento Fattura n.183/001 del 23/04/2021 3.754,00 3.754,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRIGOTEC S.r.l. (02728380649)
Aggiudicatari:
FRIGOTEC S.r.l. (02728380649)
Pagamento Fattura n.000031/PA del 14/07/2021 522,82 522,82 29/07/2021
29/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERMAX SRL (12319600156)
Aggiudicatari:
PERMAX SRL (12319600156)
Pagamento Fattura n.43417 del 22/04/2021 724,00 724,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.3/PAB del 04/02/2021 106,57 106,57 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Aggiudicatari:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Pagamento Fattura n.127 del 22/04/2021 121,00 121,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.2/120 del 06/07/2021 296,34 296,34 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
MAD SRL (02706260169)
Pagamento Fattura n.E2021/050 del 28/09/2021 1.185,00 1.185,00 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Pagamento Fattura n.1864/2021 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 6.514,65 6.514,65 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA (03340710270)
Aggiudicatari:
ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA (03340710270)
Pagamento Fattura n.18 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 226,80 226,80 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING. LUNIACO CARENZA (04195820727)
Aggiudicatari:
ING. LUNIACO CARENZA (04195820727)
Pagamento Fattura n.565 del 19/04/2021 1.500,00 1.500,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.VP-9 del 14/04/2021 4.094,24 4.094,24 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 P S.R.L. (04060880715)
Aggiudicatari:
3 P S.R.L. (04060880715)
Pagamento Fattura n.48 del 09/02/2021 198,00 198,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.446/01 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 1.005,10 1.005,10 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Pagamento Fattura n.53 del 29/06/2021 1.093,33 1.093,33 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Pagamento Fattura n.104/01, n.105/01 402,13 402,13 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELLE-EMME SRL (00887290708)
Aggiudicatari:
ELLE-EMME SRL (00887290708)
Pagamento Fattura n.841 del 20/09/2021 1.500,00 1.500,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.340/01 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 1.870,14 1.870,14 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Pagamento Fattura n.405/2021 del 22/09/2021 188,11 188,11 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soluzioni Meteo di Bordon Daniele (03783570272)
Aggiudicatari:
Soluzioni Meteo di Bordon Daniele (03783570272)
Pagamento Fattura n.103 del 10/02/2021 110,63 110,63 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707)
Pagamento Fattura n.27/PA/2021 del 20/05/2021 2.940,00 2.940,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mi.Va. S.R.L.S. (15832441008)
Aggiudicatari:
Mi.Va. S.R.L.S. (15832441008)
Pagamento Fattura n.961/2021 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 343,00 343,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.21PAS0009983 del 30/06/2021 140,00 140,00 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.4692/C del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 2.165,40 2.165,40 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Aggiudicatari:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Pagamento Fattura n.1130001173, n.1130001172 4.950,00 4.950,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034)
Pagamento Fattura n.E2021/029 del 03/05/2021 7.725,00 7.725,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1357 del 26/03/2021 110,00 110,00 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.32 del 01/02/2021 180,00 180,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.11 del 28/01/2021 105,00 105,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.964 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 1.200,00 1.200,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.1/4/164 del 18/02/2021 250,00 250,00 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Pagamento Fattura n.98 del 27/04/2021 819,00 819,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECHOES SRL (05432960481)
Aggiudicatari:
ECHOES SRL (05432960481)
Pagamento Fattura n.E2021/043 del 21/07/2021 15.000,00 15.000,00 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Pagamento Fattura n.10405/01/2021 del 22/07/2021 154,80 154,80 29/07/2021
29/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944)
Aggiudicatari:
ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944)
Pagamento Fattura n.1/01 del 21/04/2021 7.079,60 7.079,60 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704)
Pagamento Fattura n.484/E del 30/08/2021 343,00 343,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Pagamento Fattura n.29/21, n.30/21, n.31/21, n.32/21, n.35/21, n.36/21, n.38/21, n.37/21, n.48/21, n.49/21 2.192,59 2.192,59 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.1093 del 28/01/2021 2.380,00 2.380,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.11/21, n.10/21, n.13/21, n.15/21, n.19/21 1.028,97 1.028,97 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.20/PAB del 01/10/2021 12,28 12,28 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Aggiudicatari:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Pagamento Fattura n.1/4/4 del 28/01/2021 300,00 300,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Pagamento Fattura n.860/2021 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 54,90 54,90 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.326 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 150,00 150,00 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.1606 del 09/12/2020 Fornitura del 09/12/2020 2.900,00 2.900,00 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P)
Aggiudicatari:
LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P)
Pagamento Fattura n.1/4/451 del 27/04/2021 250,00 250,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Pagamento Fattura n.E2021/054 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 1.400,00 1.400,00 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Pagamento Fattura n.7/E, n.8/E 4.211,50 4.211,50 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Pagamento Fattura n.001344 del 30/03/2021 1.750,00 1.750,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.12100600010000054246 del 04/10/2021 1.024,18 1.024,18 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON (11005760159)
Pagamento Fattura n.599/2021 del 04/05/2021 3.000,00 3.000,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Pagamento Fattura n.526/2021, n.525/2021 5.295,08 5.295,08 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.14/05 del 28/02/2021 193,00 193,00 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.21/PAB del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 192,60 192,60 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Aggiudicatari:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Pagamento Fattura n.1857/PA del 23/01/2021 1.680,00 1.680,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1008/2021 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 992,25 992,25 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.180, n.211 335,00 335,00 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.0370-000020 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 433,61 433,61 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZARRILLI S.R.L. (01665700702)
Aggiudicatari:
ZARRILLI S.R.L. (01665700702)
Pagamento Fattura n.000000002907 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 3.915,00 3.915,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.FPR 316/21 del 22/04/2021 579,00 579,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Infograf sas di Thomas Anezakis (03983130828)
Aggiudicatari:
Infograf sas di Thomas Anezakis (03983130828)
Pagamento Fattura n.21 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 380,00 380,00 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Aggiudicatari:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Pagamento Fattura n.570/2021 del 30/08/2021 470,00 470,00 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Aggiudicatari:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Pagamento Fattura n.5477/PA del 03/08/2021 590,00 590,00 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.0000017/4 del 31/05/2021 215,00 215,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CODARINI S.N.C. (04827220015)
Aggiudicatari:
CODARINI S.N.C. (04827220015)
Pagamento Fattura n.43 del 04/02/2021 660,00 660,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P)
Aggiudicatari:
LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P)
Pagamento Fattura n.25/21, n.24/21, n.27/21, n.26/21 913,66 913,66 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.1331/50 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 109,00 109,00 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO (VNGDRD74R29Z133J)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO (VNGDRD74R29Z133J)
Pagamento Fattura n.02028/21 del 25/03/2021 160,00 160,00 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.156 del 17/05/2021 190,00 190,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.002026 del 07/05/2021 - ESAMI ECDL 1.100,00 1.100,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.12/VE del 25/05/2021 1.143,40 1.143,40 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITS srl (01771020706)
Aggiudicatari:
ITS srl (01771020706)
Pagamento Fattura n.165/1 del 30/09/2021 121,93 121,93 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERNARDO S.R.L. (01405590702)
Aggiudicatari:
BERNARDO S.R.L. (01405590702)
Pagamento Fattura n.903/2021 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 90,00 90,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.2021/04/415 del 26/04/2021 429,10 429,10 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ultrapromedia Srl (10324241008)
Aggiudicatari:
Ultrapromedia Srl (10324241008)
Pagamento Fattura n.01 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 1.220,00 1.220,00 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE EFFERVESCIENZE ODV (01871390702)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE EFFERVESCIENZE ODV (01871390702)
Pagamento Fattura n.14/PA del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 276,83 276,83 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farm. MONTAGANO SNC Dott.RI (01706150701)
Aggiudicatari:
Farm. MONTAGANO SNC Dott.RI (01706150701)
Pagamento Fattura n.19/01 del 04/02/2021 500,00 500,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEMOLISE S.R.L. (00213640709)
Aggiudicatari:
TELEMOLISE S.R.L. (00213640709)
Pagamento Fattura n.3/E del 30/01/2021 2.480,00 2.480,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Pagamento Fattura n.12100606060000000330, n.12100600010000063694, n.12100600010000063576 7.614,90 7.614,90 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON (11005760159)
Pagamento Fattura n.1/4/156 del 05/02/2021 300,00 300,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Pagamento Fattura n.9 del 14/06/2021 811,90 811,90 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scacchi Store di Luca Cerquitella (02226600688)
Aggiudicatari:
Scacchi Store di Luca Cerquitella (02226600688)
Pagamento Fattura n.44/05 del 31/05/2021 132,60 132,60 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.7/N/2021 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 1.110,00 1.110,00 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.4/01 del 28/05/2021 1.860,00 1.860,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704)
Pagamento Fattura n.324/B del 11/05/2021 2.965,08 2.965,08 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)
Aggiudicatari:
GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)
Pagamento Fattura n.196 del 18/06/2021 176,00 176,00 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.1 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 2.440,00 2.440,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE BOJANOMUNDIAL (01741450702)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE BOJANOMUNDIAL (01741450702)
Pagamento Fattura n.18 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 300,00 300,00 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Aggiudicatari:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Pagamento Fattura n.60 del 10/11/2020 1.834,79 1.286,67 02/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Termo scanner 590,00 590,00 10/09/2020
29/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO (00972010706)
Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 2.241,84 852,42 01/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Pagamento Fattura n.1010503497 del 19/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPSEOA 1.775,74 594,38 04/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IISS BOIANO 1.435,12 89,70 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944)
Aggiudicatari:
ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944)
Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE 4.062,32 730,50 12/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Totali Numero Lotti: 110 160.207,96 152.411,82
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