Consultazione gare anno 2022

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO
Aggiornato al 26.01.2023
URL originale: https://istsupbojano.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1010768580 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022 99,03 99,03 29/06/2022
12/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.32/05 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 198,37 198,37 26/04/2022
26/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.016-22/NOL PA del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 5.000,00 5.000,00 08/04/2022
08/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Pagamento Fattura n.76/2022 del 28/11/2022 Targhe PON Apprendimento e socialità 80,00 80,00 28/11/2022
28/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
Pagamento Fattura n.1130000326 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 559,75 559,75 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034)
Pagamento Fattura n.872 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 1.181,59 1.181,59 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.606 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 1.039,77 1.039,77 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.1200 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021 61,47 61,47 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707)
Pagamento Fattura n.145/2022 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 893,00 893,00 14/03/2022
14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.52/2022 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 450,00 450,00 03/03/2022
03/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.74T-00010-PA del 29/05/2022 Fornitura del 29/05/2022 12.180,00 12.180,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Pagamento Fattura n.80/22 - Derrate alimentari - Fornitura del 21/11/2022 847,34 847,34 30/11/2022
30/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.5134/C del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 675,19 675,19 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Aggiudicatari:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Pagamento Fattura n.30 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TERMOL 363,64 363,64 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Pagamento Fattura n.0009918142 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022 - Viaggio di istruzione GRIMALDI SPA 5.040,00 5.040,00 08/07/2022
08/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Grimaldi Group SpA (00117240820)
Aggiudicatari:
Grimaldi Group SpA (00117240820)
Pagamento Fattura n.213/22 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022 - Progetto Digital Board 28.408,00 28.408,00 26/11/2022
26/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Pagamento Fattura n.0107/A del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 1.729,51 1.729,51 29/06/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CNC-WORLD.IT Zagozdzon Mieszko (00241219997)
Aggiudicatari:
CNC-WORLD.IT Zagozdzon Mieszko (00241219997)
Pagamento Fattura n.607 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 1.593,94 1.593,94 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.110/PA del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 330,00 330,00 12/10/2022
12/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Pagamento Fattura n.001590 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 1.900,00 1.900,00 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.30 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 449,00 449,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Pagamento Fattura n.FPA 25/22 del 08/12/2022 Servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 2021/2022 (Sergio Scorpio) 384,40 384,40 22/12/2022
22/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERGIO SCORPIO (00910830942)
Aggiudicatari:
SERGIO SCORPIO (00910830942)
Pagamento Fattura n.368/2022 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 60,00 60,00 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Aggiudicatari:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Pagamento Fattura n.73 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 500,00 500,00 03/03/2022
03/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.C12020211000735219, n.8P00016916 1.627,04 1.627,04 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.96/000008 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 17,92 17,92 14/03/2022
14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMARDO S.P.A. (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO S.P.A. (00074220708)
Pagamento Fattura n.107/05, n.117/05, n.7/05 295,70 295,70 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.83/22 del 30/11/2022 Derrate alimentari - Fornitura del 30/11/2022 521,33 521,33 14/12/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.5/PA del 17/11/2022 Incarico DPO A.S. 2021/2022 700,00 700,00 29/11/2022
29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARMINE ARRICALE (03749100610)
Aggiudicatari:
CARMINE ARRICALE (03749100610)
Pagamento Fattura n.16 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 837,80 837,80 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Aggiudicatari:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Pagamento Fattura n.79/22 - Derrate alimentari - Fornitura del 21/11/2022 186,83 186,83 30/11/2022
30/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.45/PA del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 1.124,50 1.124,50 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D)
Pagamento Fattura n.10/01, n.266/01, n.42/01, n.41/01 1.459,76 1.459,76 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELLE-EMME SRL (00887290708)
Aggiudicatari:
ELLE-EMME SRL (00887290708)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_22 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 60,00 60,00 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706)
Pagamento Fattura n.12/N/2022 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 790,00 790,00 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.9/FPA del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 - Mascherine e altro.Finanziamento ex art. 36 comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 340,48 340,48 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASTRILLI DR. ANNA (00738550706)
Aggiudicatari:
CASTRILLI DR. ANNA (00738550706)
Pagamento Fattura n.60/05 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 55,94 55,94 29/06/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.1902 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 16,82 16,82 17/11/2022
17/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Aggiudicatari:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Pagamento Fattura n.9/N/2022 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 1.504,55 1.504,55 24/05/2022
24/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.88/PA del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022 184,75 184,75 20/07/2022
20/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Pagamento Fattura n.86/22 del 05/12/2022 Derrate alimentari - Fornitura del 05/12/2022 891,25 891,25 14/12/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.35 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 11.340,00 11.340,00 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Aggiudicatari:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Pagamento Fattura n.44/2022 del 09/07/2022 Fornitura del 09/07/2022 195,00 195,00 11/07/2022
11/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
Pagamento Fattura n.1129 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 1.988,59 1.988,59 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.118/FT del 29/11/2022 Incarico RSPP 2021/2022 1.803,28 1.803,28 30/11/2022
30/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613)
Aggiudicatari:
ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613)
Pagamento Fattura n.38 del 07/12/2022 Acquisto medaglie - Fornitura del 07/12/2022 48,00 48,00 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Aggiudicatari:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Pagamento Fattura n.4/13 del 14/05/2022 Fornitura del 14/05/2022 93,01 93,01 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707)
Aggiudicatari:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 05/12/2022 Viaggio di istruzione a Roma - Fornitura del 05/12/2022 299,91 299,91 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Pagamento Fattura n.40 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 1.490,00 1.490,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Pagamento Fattura n.22/05 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 81,52 81,52 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.375 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 565,74 565,74 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.11747 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 279,83 279,83 10/11/2022
10/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRONCA SAS (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA SAS (00243070703)
Pagamento Fattura n.1196 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 130,19 130,19 10/11/2022
10/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.2864/PA - Materiale per la sicurezza - Fornitura del 29/11/2022 500,62 500,62 30/11/2022
30/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Centro Uffici srl (03095020362)
Aggiudicatari:
Centro Uffici srl (03095020362)
Pagamento Fattura n.5400000241 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 83,45 83,45 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Unox Spa (04230750285)
Aggiudicatari:
Unox Spa (04230750285)
Pagamento Fattura n.4 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 10.393,44 10.393,44 08/04/2022
08/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TVC SRL (03739610792)
Aggiudicatari:
TVC SRL (03739610792)
Pagamento Fattura n.144/2022 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 3.509,00 3.509,00 14/03/2022
14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.20 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 1.123,00 1.123,00 26/04/2022
26/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Aggiudicatari:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Pagamento Fattura n.795/2022 del 25/11/2022 Rinnovo dominio sito web 90,00 90,00 29/11/2022
29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.85/01 del 26/02/2022 Fornitura del 26/02/2022 292,20 292,20 14/03/2022
14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Pagamento Fattura n.816/2021 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 245,00 245,00 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.28 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 366,60 366,60 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Aggiudicatari:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Pagamento Fattura n.1015/2022/B del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 325,00 325,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Aggiudicatari:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Pagamento Fattura n.1390 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022 292,55 292,55 08/07/2022
08/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.12 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 180,00 180,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Aggiudicatari:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 500,00 500,00 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Pagamento Fattura n.155/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 1.970,00 1.970,00 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.1931 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022 136,13 136,13 17/11/2022
17/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Aggiudicatari:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Pagamento Fattura n.14 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 965,10 965,10 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Pagamento Fattura n.21/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 926,96 926,96 19/02/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Pagamento Fattura n.70/22 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022 2.631,13 2.631,13 09/11/2022
09/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.8/FPA del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 Mascherine e altro.Finanziamento ex art. 36 comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 309,52 309,52 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASTRILLI DR. ANNA (00738550706)
Aggiudicatari:
CASTRILLI DR. ANNA (00738550706)
Pagamento Fattura n.834/2022/B del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 4.651,80 4.651,80 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Aggiudicatari:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Pagamento Fattura n.70/05 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 117,10 117,10 20/07/2022
20/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.96, n.97 500,00 500,00 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pharmadriatica Sas (01701560706)
Aggiudicatari:
Pharmadriatica Sas (01701560706)
Pagamento Fattura n.8 del 02/04/2022 Fornitura del 02/04/2022 675,69 675,69 08/04/2022
08/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Pagamento Fattura n.708/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 1.229,51 1.229,51 09/11/2022
09/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.4314/PA del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 1.263,00 1.263,00 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.84/22 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 376,92 376,92 14/12/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.7/N/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 540,00 540,00 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.108/2022 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 2.092,00 2.092,00 03/03/2022
03/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.285/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 4.829,51 4.829,51 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.11/N/2022 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 1.580,20 1.580,20 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.39/05 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 65,35 65,35 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.1010710518 del 22/09/2021 288,00 192,00 28/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.000000002907 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 7.492,50 3.577,50 07/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.18 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 600,00 300,00 28/10/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Aggiudicatari:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Pagamento Fattura n.323 del 02/12/2020 640,00 480,00 03/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.626/06 del 16/09/2020 600,00 450,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 2.680,94 439,10 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE 4.489,76 427,44 12/11/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Totali Numero Lotti: 91 152.505,72 141.580,56
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in