Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 3 Dicembre 2024)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO
Aggiornato al 05.12.2023
URL originale: https://istsupbojano.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml/gare2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.652 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia 29,93 29,93 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.16/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione Grotte di Pertosa - Paestum 727,27 727,27 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 17/10/2023 - Sostituzione tubo gas laboratorio di chimica 150,00 150,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE GREGORIO NICOLA (00976680702)
Aggiudicatari:
DE GREGORIO NICOLA (00976680702)
Pagamento Fattura n.1/PA del 09/06/2023 - Servizio di vista guidata a Pietrabbondante 338,00 338,00 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIMONA CARRACILLO (00964290944)
Aggiudicatari:
SIMONA CARRACILLO (00964290944)
Pagamento Fattura n.19 del 07/05/2023 - CIB 2023 304,00 304,00 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BARMAN & FRIENDS (02593930460)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BARMAN & FRIENDS (02593930460)
Pagamento Fattura n.8/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 530,93 530,93 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.335/2023 del 16/06/2023 - Fornitura relativa al PON-FESR "Reti locali, cablate e wireless nelle scuole" 21.270,00 21.270,00 03/10/2023
03/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.74T-00023-PA del 10/05/2023 - Viaggio di istruzione Trieste e Venezia 12.210,00 12.210,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Pagamento Fattura n.0004-2023/EL del 27/03/2023 - Vetrine laboratorio fisica 665,89 665,89 21/04/2023
21/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALFROM SRL (02645280641)
Aggiudicatari:
ITALFROM SRL (02645280641)
Pagamento Fattura n.8/PA del 21/04/2023 - Biglietti ferroviari Milano 470,00 470,00 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.48/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 349,47 349,47 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.215 del 30/05/2023 - Medaglie per premiazione 168,00 168,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.43/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari 512,10 512,10 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.5487 del 18/05/2023 - Monouso da cucina 85,86 85,86 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRONCA SAS (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA SAS (00243070703)
Pagamento Fattura n.43/N/2023 del 09/06/2023 - Viaggio d'istruzione a Pietrabbondante 700,00 700,00 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.504 del 31/05/2023 - Servizio di lavanderia 22,15 22,15 22/06/2023
22/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.296 del 07/07/2023 - Stampa attestati 226,50 226,50 20/07/2023
20/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.112 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 182,96 182,96 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.13/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 415,80 415,80 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.111 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 170,14 170,14 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.38/PA del 20/05/2023 - Viaggio d'istruzione a Firenze 11.395,00 11.395,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D)
Pagamento Fattura n.32 del 11/07/2023 - Noleggio impianto audio per evento 245,90 245,90 20/07/2023
20/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "BRADIPHOUSE" OPIFICIO MUSICALE (01838510707)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "BRADIPHOUSE" OPIFICIO MUSICALE (01838510707)
Pagamento Fattura n.3/23 del 13/01/2023 - Derrate alimentari 718,62 718,62 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.7/PA del 22/03/2023 - Biglietti treno Campobasso 80,93 80,93 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.2377/PA del 12/01/2023 Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale Argo Software 2.189,00 2.189,00 18/02/2023
18/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.54/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 123,50 123,50 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.51/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 129,90 129,90 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.7/PA del 28/09/2023 - Divise da calcio con stampa 150,00 150,00 05/10/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFIERI SPORT SRL (01852630704)
Aggiudicatari:
ALFIERI SPORT SRL (01852630704)
Pagamento Fattura n.8101007939 del 11/10/2023 - Biglietti treno Rimini 454,90 454,90 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.21/1 del 26/01/2023 - Stampe per segnaletiche sicurezza 121,72 121,72 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONINO ANGELONE (01773180706)
Aggiudicatari:
ANTONINO ANGELONE (01773180706)
Pagamento Fattura n.655 del 15/06/2023 - Servizi di lavanderia 20,83 20,83 22/06/2023
22/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.23FVDPA-00070 del 28/02/2023 - Materiale di pulizia 3.054,13 3.054,13 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTROFARC S.p.A. (00728110529)
Aggiudicatari:
CENTROFARC S.p.A. (00728110529)
Pagamento Fattura n.32/23 del 31/03/2023 - Derrate alimentari 119,01 119,01 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.45/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari 296,26 296,26 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.9/PA del 26/04/2023 - Biglietti ferroviari Campobasso 56,97 56,97 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.13/N/2023 del 31/03/2023 - PCTO Anzio 299,00 299,00 21/04/2023
21/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.1447/2023 del 30/06/2023 - Nolo estintori per corso di formazione antincendio 50,00 50,00 20/07/2023
20/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
Aggiudicatari:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
Pagamento Fattura n.VP-7 del 02/10/2023 - Servizi da tavola per evento 1.032,15 1.032,15 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3 P S.R.L. (04060880715)
Aggiudicatari:
3 P S.R.L. (04060880715)
Pagamento Fattura n.9 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 436,36 436,36 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Pagamento Fattura n.50/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 215,55 215,55 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.553/2022 del 25/07/2022 - Targhe pubblicitarie PON Digital Board 154,00 154,00 13/01/2023
13/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Aggiudicatari:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Pagamento Fattura n.158 del 09/02/2023 - Prestazione dei servizi di analisi e consulenza in materia di autocontrollo ai sensi del Reg. CE 852/2004,Reg. CE 178/2002,art 36 del DL n.50 18/04/2016 400,00 400,00 23/03/2023
23/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABORATORIO NIRO (01751470707)
Aggiudicatari:
LABORATORIO NIRO (01751470707)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 299,91 299,91 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Pagamento Fattura n.247 del 31/03/2023 - Servizio di lavanderia 64,52 64,52 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.58/N/2023 del 20/10/2023 - Uscita didattica a Benevento 800,00 800,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.00000141/01/2023 del 20/04/2023 - PCTO Gallipoli 12.600,00 12.600,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAIA VIAGGI SRL (08620451008)
Aggiudicatari:
GAIA VIAGGI SRL (08620451008)
Pagamento Fattura n.653 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia 67,49 67,49 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.54 del 16/10/2023 - Uscita didattica a Vasto 550,00 550,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Pagamento Fattura n.42/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari 214,91 214,91 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.91/PA del 30/06/2023 - Toner per stampanti 223,36 223,36 08/07/2023
08/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Pagamento Fattura n.95/22 del 31/12/2022 - Derrate alimentari 635,04 635,04 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.38 del 23/05/2023 - PCTO Hard Rock Cafe Roma 1.100,00 1.100,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Pagamento Fattura n.54 del 28/02/2023 - Prodotti per la sanificazione 195,00 195,00 21/04/2023
21/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KINDAM S.R.L. (02689450696)
Aggiudicatari:
KINDAM S.R.L. (02689450696)
Pagamento Fattura n.77 del 02/03/2023 - Stampa magliette 148,00 148,00 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.47/1 del 03/03/2023 - Stampe plastificate A3 161,00 161,00 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONINO ANGELONE (01773180706)
Aggiudicatari:
ANTONINO ANGELONE (01773180706)
Pagamento Fattura n.15 del 08/03/2023 - Uscita didattica a Roma 436,36 436,36 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Pagamento Fattura n.1543/FVIAC del 01/03/2023 - Materiale di cancelleria 682,15 682,15 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.947/TER del 13/09/2023 - Spese per cambio nome biglietto 188,00 188,00 05/10/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUSONIAVIAGGI S.R.L. (03813430828)
Aggiudicatari:
AUSONIAVIAGGI S.R.L. (03813430828)
Pagamento Fattura n.114/A/2022 del 20/12/2022 - Attrezzature Progetti DDI Mezzogiorno 7.340,16 7.340,16 03/02/2023
03/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIT INFORM s.r.l (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM s.r.l (02165400686)
Pagamento Fattura n.381 del 30/04/2023 - Servizio di lavanderia 29,93 29,93 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.1/PA del 24/01/2023 - Acquisto biglietti viaggio a Campobasso 142,03 142,03 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.24/23 del 28/03/2023 - Derrate alimentari 375,09 375,09 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.41/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari 125,34 125,34 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.100 del 14/03/2023 - Stampe buste intestate 640,00 640,00 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.1211/2023 del 31/05/2023 - Nolo estintori per corso di formazione antincendio 300,00 300,00 30/06/2023
30/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
Aggiudicatari:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
Pagamento Fattura n.1022/2023/B del 26/07/2023 - Materiale per l'igiene della scuola 545,80 545,80 31/07/2023
31/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Aggiudicatari:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Pagamento Fattura n.000754 del 06/03/2023 - Esami ECDL 2.050,00 2.050,00 21/04/2023
21/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.1704 del 20/02/2023 - Monouso da cucina 203,10 203,10 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRONCA SAS (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA SAS (00243070703)
Pagamento Fattura n.15/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione ad Agnone 332,73 332,73 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.9/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 225,50 225,50 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.8/N/2023 del 13/03/2023 - Uscita didattica a Pozzilli 290,91 290,91 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.14/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione a Roma 600,00 600,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.656 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia 101,32 101,32 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.60/N/2023 del 20/10/2023 - Viaggio a Campobasso 150,00 150,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.1629 del 17/02/2023 - Monouso da cucina 228,67 228,67 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRONCA SAS (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA SAS (00243070703)
Pagamento Fattura n.FPA-2023_103 del 09/05/2023 - Materiale informatico 99,29 99,29 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928)
Aggiudicatari:
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928)
Pagamento Fattura n.23/23 del 28/03/2023 - Derrate alimentari 544,79 544,79 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.7/N/2023 del 13/03/2023 - Uscita didattica a Roma 909,09 909,09 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.803 del 01/06/2023 - Bevande 158,61 158,61 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Aggiudicatari:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 14/03/2023 - Visita guidata al Parco archeologico di Paestum 260,00 260,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DEL FATTO ANNA (06028420658)
Aggiudicatari:
DEL FATTO ANNA (06028420658)
Pagamento Fattura n.46/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 444,52 444,52 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.110 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 236,67 236,67 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.10/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 379,84 379,84 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.96/22 del 31/12/2022 - Derrate alimentari 374,40 374,40 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_23 del 30/03/2023 - Uscita didattica a Roma 518,18 518,18 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Pagamento Fattura n.VP-1 del 27/01/2023 - Attrezzatura da cucina 90,90 90,90 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3 P S.R.L. (04060880715)
Aggiudicatari:
3 P S.R.L. (04060880715)
Pagamento Fattura n.6/PA del 07/03/2023 - Biglietti treno Viareggio 243,65 243,65 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.126/PA del 26/09/2023 - SSD SATA III KINGSTON A400 240GB 402,50 402,50 05/10/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLPA SRL (08687680960)
Aggiudicatari:
SOLPA SRL (08687680960)
Pagamento Fattura n.12/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 37,57 37,57 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.60/23 del 22/06/2023 - Derrate alimentari 443,97 443,97 30/06/2023
30/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.17/2023/PA del 25/03/2023 - Noleggio bus per Gallipoli 2.727,27 2.727,27 20/04/2023
20/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAUDATI s.r.l. AUTOLINEE (01197880626)
Aggiudicatari:
LAUDATI s.r.l. AUTOLINEE (01197880626)
Pagamento Fattura n.654 del 15/06/2023 Fornitura - Servizio di lavanderia 49,55 49,55 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.7/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 134,35 134,35 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.110/C9 del 22/03/2023 - Servizio di visita guidata 140,00 140,00 20/04/2023
20/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Aggiudicatari:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Pagamento Fattura n.536 del 16/12/2022 - Manifesti e locandine per orientamento 490,00 490,00 03/02/2023
03/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_23 del 09/06/2023 - Servizio di Assistenza Sanitaria presso lo Stadio Comunale di Bojano 80,00 80,00 03/07/2023
03/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706)
Pagamento Fattura n.5/PA del 14/03/2023 - Biglietti ferroviari 222,82 222,82 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.16/23 del 28/02/2023 - Derrate alimentari 440,13 440,13 20/04/2023
20/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.47/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 230,05 230,05 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.552/2022 del 25/07/2022 - Targhe PON Reti Cablate 124,00 124,00 18/02/2023
18/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Aggiudicatari:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Pagamento Fattura n.14/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 371,10 371,10 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.49/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 195,92 195,92 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.3/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 470,00 470,00 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.3/N/2023 del 27/01/2023 - Uscita didattica Benevento 500,00 500,00 03/02/2023
03/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 24/05/2023 - Trasferimento di 5 alunni e 1 docente a Roma 318,18 318,18 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Pagamento Fattura n.6/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 394,15 394,15 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.8 del 05/04/2023 - Visita guidata al Parco archeologico di Paestum 434,00 434,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE MIDA (04098510656)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MIDA (04098510656)
Pagamento Fattura n.80/23 del 25/10/2023 - Derrate alimentari per evento 1.757,44 1.757,44 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.556/2023 del 20/10/2023 - Cablaggio uffici di segreteria 1.370,00 1.370,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.44/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari 54,47 54,47 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.15/23 del 28/02/2023 - Derrate alimentari 215,81 215,81 20/04/2023
20/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.31/23 del 31/03/2023 - Derrate alimentari 345,04 345,04 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.74T-00022-PA del 10/05/2023 - Viaggio di istruzione Viterbo e Subiaco 4.640,00 4.640,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Pagamento Fattura n.110/PA del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 1.896,00 1.566,00 12/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 2.866,94 186,00 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Totali Numero Lotti: 115 118.930,25 115.919,31
Tabella generata in 0.006 secondi Scarica in