Consultazione gare anno 2023

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO
Aggiornato al 05.12.2023
URL originale: https://istsupbojano.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml/gare2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.652 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia 29,93 29,93 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.16/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione Grotte di Pertosa - Paestum 727,27 727,27 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 17/10/2023 - Sostituzione tubo gas laboratorio di chimica 150,00 150,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE GREGORIO NICOLA (00976680702)
Aggiudicatari:
DE GREGORIO NICOLA (00976680702)
Pagamento Fattura n.1/PA del 09/06/2023 - Servizio di vista guidata a Pietrabbondante 338,00 338,00 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIMONA CARRACILLO (00964290944)
Aggiudicatari:
SIMONA CARRACILLO (00964290944)
Pagamento Fattura n.19 del 07/05/2023 - CIB 2023 304,00 304,00 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BARMAN & FRIENDS (02593930460)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BARMAN & FRIENDS (02593930460)
Pagamento Fattura n.8/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 530,93 530,93 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.335/2023 del 16/06/2023 - Fornitura relativa al PON-FESR "Reti locali, cablate e wireless nelle scuole" 21.270,00 21.270,00 03/10/2023
03/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.74T-00023-PA del 10/05/2023 - Viaggio di istruzione Trieste e Venezia 12.210,00 12.210,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Pagamento Fattura n.0004-2023/EL del 27/03/2023 - Vetrine laboratorio fisica 665,89 665,89 21/04/2023
21/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALFROM SRL (02645280641)
Aggiudicatari:
ITALFROM SRL (02645280641)
Pagamento Fattura n.8/PA del 21/04/2023 - Biglietti ferroviari Milano 470,00 470,00 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.48/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 349,47 349,47 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.215 del 30/05/2023 - Medaglie per premiazione 168,00 168,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.43/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari 512,10 512,10 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.5487 del 18/05/2023 - Monouso da cucina 85,86 85,86 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRONCA SAS (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA SAS (00243070703)
Pagamento Fattura n.43/N/2023 del 09/06/2023 - Viaggio d'istruzione a Pietrabbondante 700,00 700,00 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.504 del 31/05/2023 - Servizio di lavanderia 22,15 22,15 22/06/2023
22/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.296 del 07/07/2023 - Stampa attestati 226,50 226,50 20/07/2023
20/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.112 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 182,96 182,96 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.13/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 415,80 415,80 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.111 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 170,14 170,14 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.38/PA del 20/05/2023 - Viaggio d'istruzione a Firenze 11.395,00 11.395,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D)
Pagamento Fattura n.32 del 11/07/2023 - Noleggio impianto audio per evento 245,90 245,90 20/07/2023
20/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "BRADIPHOUSE" OPIFICIO MUSICALE (01838510707)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "BRADIPHOUSE" OPIFICIO MUSICALE (01838510707)
Pagamento Fattura n.3/23 del 13/01/2023 - Derrate alimentari 718,62 718,62 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.7/PA del 22/03/2023 - Biglietti treno Campobasso 80,93 80,93 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.2377/PA del 12/01/2023 Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale Argo Software 2.189,00 2.189,00 18/02/2023
18/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.54/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 123,50 123,50 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.51/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 129,90 129,90 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.7/PA del 28/09/2023 - Divise da calcio con stampa 150,00 150,00 05/10/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFIERI SPORT SRL (01852630704)
Aggiudicatari:
ALFIERI SPORT SRL (01852630704)
Pagamento Fattura n.8101007939 del 11/10/2023 - Biglietti treno Rimini 454,90 454,90 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.21/1 del 26/01/2023 - Stampe per segnaletiche sicurezza 121,72 121,72 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONINO ANGELONE (01773180706)
Aggiudicatari:
ANTONINO ANGELONE (01773180706)
Pagamento Fattura n.655 del 15/06/2023 - Servizi di lavanderia 20,83 20,83 22/06/2023
22/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.23FVDPA-00070 del 28/02/2023 - Materiale di pulizia 3.054,13 3.054,13 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTROFARC S.p.A. (00728110529)
Aggiudicatari:
CENTROFARC S.p.A. (00728110529)
Pagamento Fattura n.32/23 del 31/03/2023 - Derrate alimentari 119,01 119,01 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.45/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari 296,26 296,26 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.9/PA del 26/04/2023 - Biglietti ferroviari Campobasso 56,97 56,97 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.13/N/2023 del 31/03/2023 - PCTO Anzio 299,00 299,00 21/04/2023
21/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.1447/2023 del 30/06/2023 - Nolo estintori per corso di formazione antincendio 50,00 50,00 20/07/2023
20/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
Aggiudicatari:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
Pagamento Fattura n.VP-7 del 02/10/2023 - Servizi da tavola per evento 1.032,15 1.032,15 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3 P S.R.L. (04060880715)
Aggiudicatari:
3 P S.R.L. (04060880715)
Pagamento Fattura n.9 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 436,36 436,36 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Pagamento Fattura n.50/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 215,55 215,55 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.553/2022 del 25/07/2022 - Targhe pubblicitarie PON Digital Board 154,00 154,00 13/01/2023
13/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Aggiudicatari:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Pagamento Fattura n.158 del 09/02/2023 - Prestazione dei servizi di analisi e consulenza in materia di autocontrollo ai sensi del Reg. CE 852/2004,Reg. CE 178/2002,art 36 del DL n.50 18/04/2016 400,00 400,00 23/03/2023
23/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABORATORIO NIRO (01751470707)
Aggiudicatari:
LABORATORIO NIRO (01751470707)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 299,91 299,91 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Pagamento Fattura n.247 del 31/03/2023 - Servizio di lavanderia 64,52 64,52 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.58/N/2023 del 20/10/2023 - Uscita didattica a Benevento 800,00 800,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.00000141/01/2023 del 20/04/2023 - PCTO Gallipoli 12.600,00 12.600,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAIA VIAGGI SRL (08620451008)
Aggiudicatari:
GAIA VIAGGI SRL (08620451008)
Pagamento Fattura n.653 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia 67,49 67,49 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.54 del 16/10/2023 - Uscita didattica a Vasto 550,00 550,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Pagamento Fattura n.42/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari 214,91 214,91 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.91/PA del 30/06/2023 - Toner per stampanti 223,36 223,36 08/07/2023
08/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Pagamento Fattura n.95/22 del 31/12/2022 - Derrate alimentari 635,04 635,04 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.38 del 23/05/2023 - PCTO Hard Rock Cafe Roma 1.100,00 1.100,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Pagamento Fattura n.54 del 28/02/2023 - Prodotti per la sanificazione 195,00 195,00 21/04/2023
21/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KINDAM S.R.L. (02689450696)
Aggiudicatari:
KINDAM S.R.L. (02689450696)
Pagamento Fattura n.77 del 02/03/2023 - Stampa magliette 148,00 148,00 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.47/1 del 03/03/2023 - Stampe plastificate A3 161,00 161,00 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONINO ANGELONE (01773180706)
Aggiudicatari:
ANTONINO ANGELONE (01773180706)
Pagamento Fattura n.15 del 08/03/2023 - Uscita didattica a Roma 436,36 436,36 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Pagamento Fattura n.1543/FVIAC del 01/03/2023 - Materiale di cancelleria 682,15 682,15 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.947/TER del 13/09/2023 - Spese per cambio nome biglietto 188,00 188,00 05/10/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUSONIAVIAGGI S.R.L. (03813430828)
Aggiudicatari:
AUSONIAVIAGGI S.R.L. (03813430828)
Pagamento Fattura n.114/A/2022 del 20/12/2022 - Attrezzature Progetti DDI Mezzogiorno 7.340,16 7.340,16 03/02/2023
03/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIT INFORM s.r.l (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM s.r.l (02165400686)
Pagamento Fattura n.381 del 30/04/2023 - Servizio di lavanderia 29,93 29,93 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.1/PA del 24/01/2023 - Acquisto biglietti viaggio a Campobasso 142,03 142,03 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.24/23 del 28/03/2023 - Derrate alimentari 375,09 375,09 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.41/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari 125,34 125,34 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.100 del 14/03/2023 - Stampe buste intestate 640,00 640,00 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.1211/2023 del 31/05/2023 - Nolo estintori per corso di formazione antincendio 300,00 300,00 30/06/2023
30/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
Aggiudicatari:
Antincendio Molise s.n.c. di Caperchione Giuseppe & C. (01559100704)
Pagamento Fattura n.1022/2023/B del 26/07/2023 - Materiale per l'igiene della scuola 545,80 545,80 31/07/2023
31/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Aggiudicatari:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Pagamento Fattura n.000754 del 06/03/2023 - Esami ECDL 2.050,00 2.050,00 21/04/2023
21/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.1704 del 20/02/2023 - Monouso da cucina 203,10 203,10 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRONCA SAS (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA SAS (00243070703)
Pagamento Fattura n.15/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione ad Agnone 332,73 332,73 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.9/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 225,50 225,50 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.8/N/2023 del 13/03/2023 - Uscita didattica a Pozzilli 290,91 290,91 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.14/N/2023 del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione a Roma 600,00 600,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.656 del 15/06/2023 - Servizio di lavanderia 101,32 101,32 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.60/N/2023 del 20/10/2023 - Viaggio a Campobasso 150,00 150,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.1629 del 17/02/2023 - Monouso da cucina 228,67 228,67 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRONCA SAS (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA SAS (00243070703)
Pagamento Fattura n.FPA-2023_103 del 09/05/2023 - Materiale informatico 99,29 99,29 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928)
Aggiudicatari:
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928)
Pagamento Fattura n.23/23 del 28/03/2023 - Derrate alimentari 544,79 544,79 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.7/N/2023 del 13/03/2023 - Uscita didattica a Roma 909,09 909,09 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.803 del 01/06/2023 - Bevande 158,61 158,61 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Aggiudicatari:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 14/03/2023 - Visita guidata al Parco archeologico di Paestum 260,00 260,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DEL FATTO ANNA (06028420658)
Aggiudicatari:
DEL FATTO ANNA (06028420658)
Pagamento Fattura n.46/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 444,52 444,52 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.110 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 236,67 236,67 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.10/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 379,84 379,84 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.96/22 del 31/12/2022 - Derrate alimentari 374,40 374,40 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_23 del 30/03/2023 - Uscita didattica a Roma 518,18 518,18 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Pagamento Fattura n.VP-1 del 27/01/2023 - Attrezzatura da cucina 90,90 90,90 02/02/2023
02/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3 P S.R.L. (04060880715)
Aggiudicatari:
3 P S.R.L. (04060880715)
Pagamento Fattura n.6/PA del 07/03/2023 - Biglietti treno Viareggio 243,65 243,65 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.126/PA del 26/09/2023 - SSD SATA III KINGSTON A400 240GB 402,50 402,50 05/10/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLPA SRL (08687680960)
Aggiudicatari:
SOLPA SRL (08687680960)
Pagamento Fattura n.12/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 37,57 37,57 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.60/23 del 22/06/2023 - Derrate alimentari 443,97 443,97 30/06/2023
30/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.17/2023/PA del 25/03/2023 - Noleggio bus per Gallipoli 2.727,27 2.727,27 20/04/2023
20/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAUDATI s.r.l. AUTOLINEE (01197880626)
Aggiudicatari:
LAUDATI s.r.l. AUTOLINEE (01197880626)
Pagamento Fattura n.654 del 15/06/2023 Fornitura - Servizio di lavanderia 49,55 49,55 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.7/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 134,35 134,35 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.110/C9 del 22/03/2023 - Servizio di visita guidata 140,00 140,00 20/04/2023
20/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Aggiudicatari:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Pagamento Fattura n.536 del 16/12/2022 - Manifesti e locandine per orientamento 490,00 490,00 03/02/2023
03/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_23 del 09/06/2023 - Servizio di Assistenza Sanitaria presso lo Stadio Comunale di Bojano 80,00 80,00 03/07/2023
03/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706)
Pagamento Fattura n.5/PA del 14/03/2023 - Biglietti ferroviari 222,82 222,82 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.16/23 del 28/02/2023 - Derrate alimentari 440,13 440,13 20/04/2023
20/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.47/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 230,05 230,05 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.552/2022 del 25/07/2022 - Targhe PON Reti Cablate 124,00 124,00 18/02/2023
18/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Aggiudicatari:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Pagamento Fattura n.14/23 del 22/02/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 22/02/2023 371,10 371,10 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.49/23 del 31/05/2023 - Derrate alimentari 195,92 195,92 23/06/2023
23/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.3/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 470,00 470,00 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Aggiudicatari:
MOLIDAY DI ZICCARDI CARLA (ZCCCRL77M63B519M)
Pagamento Fattura n.3/N/2023 del 27/01/2023 - Uscita didattica Benevento 500,00 500,00 03/02/2023
03/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 24/05/2023 - Trasferimento di 5 alunni e 1 docente a Roma 318,18 318,18 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Pagamento Fattura n.6/23 del 31/01/2023 Derrate alimentari - Fornitura del 31/01/2023 394,15 394,15 07/03/2023
07/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.8 del 05/04/2023 - Visita guidata al Parco archeologico di Paestum 434,00 434,00 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FONDAZIONE MIDA (04098510656)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MIDA (04098510656)
Pagamento Fattura n.80/23 del 25/10/2023 - Derrate alimentari per evento 1.757,44 1.757,44 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.556/2023 del 20/10/2023 - Cablaggio uffici di segreteria 1.370,00 1.370,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.44/23 del 30/04/2023 - Derrate alimentari 54,47 54,47 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.15/23 del 28/02/2023 - Derrate alimentari 215,81 215,81 20/04/2023
20/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.31/23 del 31/03/2023 - Derrate alimentari 345,04 345,04 28/04/2023
28/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.74T-00022-PA del 10/05/2023 - Viaggio di istruzione Viterbo e Subiaco 4.640,00 4.640,00 08/06/2023
08/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Pagamento Fattura n.110/PA del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 1.896,00 1.566,00 12/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 2.866,94 186,00 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Totali Numero Lotti: 115 118.930,25 115.919,31
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Consultazione gare anno 2022

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO
Aggiornato al 26.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1010768580 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022 99,03 99,03 29/06/2022
12/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.32/05 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 198,37 198,37 26/04/2022
26/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.016-22/NOL PA del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 5.000,00 5.000,00 08/04/2022
08/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Pagamento Fattura n.76/2022 del 28/11/2022 Targhe PON Apprendimento e socialità 80,00 80,00 28/11/2022
28/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
Pagamento Fattura n.1130000326 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 559,75 559,75 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034)
Pagamento Fattura n.872 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 1.181,59 1.181,59 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.606 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 1.039,77 1.039,77 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.1200 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021 61,47 61,47 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707)
Pagamento Fattura n.145/2022 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 893,00 893,00 14/03/2022
14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.52/2022 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 450,00 450,00 03/03/2022
03/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.74T-00010-PA del 29/05/2022 Fornitura del 29/05/2022 12.180,00 12.180,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Aggiudicatari:
PENTRIATUR S.A.S. DI CARLO IRENE E & C. (04372141004)
Pagamento Fattura n.80/22 - Derrate alimentari - Fornitura del 21/11/2022 847,34 847,34 30/11/2022
30/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.5134/C del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 675,19 675,19 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Aggiudicatari:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Pagamento Fattura n.30 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TERMOL 363,64 363,64 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E. E LUISA P. & C. SAS (00936510700)
Pagamento Fattura n.0009918142 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022 - Viaggio di istruzione GRIMALDI SPA 5.040,00 5.040,00 08/07/2022
08/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Grimaldi Group SpA (00117240820)
Aggiudicatari:
Grimaldi Group SpA (00117240820)
Pagamento Fattura n.213/22 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022 - Progetto Digital Board 28.408,00 28.408,00 26/11/2022
26/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)
Pagamento Fattura n.0107/A del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 1.729,51 1.729,51 29/06/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CNC-WORLD.IT Zagozdzon Mieszko (00241219997)
Aggiudicatari:
CNC-WORLD.IT Zagozdzon Mieszko (00241219997)
Pagamento Fattura n.607 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 1.593,94 1.593,94 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.110/PA del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 330,00 330,00 12/10/2022
12/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Pagamento Fattura n.001590 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 1.900,00 1.900,00 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.30 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 449,00 449,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Pagamento Fattura n.FPA 25/22 del 08/12/2022 Servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 2021/2022 (Sergio Scorpio) 384,40 384,40 22/12/2022
22/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERGIO SCORPIO (00910830942)
Aggiudicatari:
SERGIO SCORPIO (00910830942)
Pagamento Fattura n.368/2022 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 60,00 60,00 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Aggiudicatari:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Pagamento Fattura n.73 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 500,00 500,00 03/03/2022
03/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.C12020211000735219, n.8P00016916 1.627,04 1.627,04 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.96/000008 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 17,92 17,92 14/03/2022
14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMARDO S.P.A. (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO S.P.A. (00074220708)
Pagamento Fattura n.107/05, n.117/05, n.7/05 295,70 295,70 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.83/22 del 30/11/2022 Derrate alimentari - Fornitura del 30/11/2022 521,33 521,33 14/12/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.5/PA del 17/11/2022 Incarico DPO A.S. 2021/2022 700,00 700,00 29/11/2022
29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARMINE ARRICALE (03749100610)
Aggiudicatari:
CARMINE ARRICALE (03749100610)
Pagamento Fattura n.16 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 837,80 837,80 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Aggiudicatari:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Pagamento Fattura n.79/22 - Derrate alimentari - Fornitura del 21/11/2022 186,83 186,83 30/11/2022
30/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.45/PA del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 1.124,50 1.124,50 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO (PSSCMN92P51B519D)
Pagamento Fattura n.10/01, n.266/01, n.42/01, n.41/01 1.459,76 1.459,76 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELLE-EMME SRL (00887290708)
Aggiudicatari:
ELLE-EMME SRL (00887290708)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_22 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 60,00 60,00 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE (01708260706)
Pagamento Fattura n.12/N/2022 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 790,00 790,00 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.9/FPA del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 - Mascherine e altro.Finanziamento ex art. 36 comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 340,48 340,48 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASTRILLI DR. ANNA (00738550706)
Aggiudicatari:
CASTRILLI DR. ANNA (00738550706)
Pagamento Fattura n.60/05 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 55,94 55,94 29/06/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.1902 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 16,82 16,82 17/11/2022
17/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Aggiudicatari:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Pagamento Fattura n.9/N/2022 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 1.504,55 1.504,55 24/05/2022
24/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.88/PA del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022 184,75 184,75 20/07/2022
20/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Pagamento Fattura n.86/22 del 05/12/2022 Derrate alimentari - Fornitura del 05/12/2022 891,25 891,25 14/12/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.35 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 11.340,00 11.340,00 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Aggiudicatari:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Pagamento Fattura n.44/2022 del 09/07/2022 Fornitura del 09/07/2022 195,00 195,00 11/07/2022
11/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO (01610300707)
Pagamento Fattura n.1129 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 1.988,59 1.988,59 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.118/FT del 29/11/2022 Incarico RSPP 2021/2022 1.803,28 1.803,28 30/11/2022
30/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613)
Aggiudicatari:
ing.gianlucaferrara srls unipersonale (04251490613)
Pagamento Fattura n.38 del 07/12/2022 Acquisto medaglie - Fornitura del 07/12/2022 48,00 48,00 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Aggiudicatari:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Pagamento Fattura n.4/13 del 14/05/2022 Fornitura del 14/05/2022 93,01 93,01 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707)
Aggiudicatari:
MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C. (00711220707)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 05/12/2022 Viaggio di istruzione a Roma - Fornitura del 05/12/2022 299,91 299,91 12/12/2022
12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Pagamento Fattura n.40 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 1.490,00 1.490,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Pagamento Fattura n.22/05 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 81,52 81,52 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.375 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 565,74 565,74 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.11747 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 279,83 279,83 10/11/2022
10/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRONCA SAS (00243070703)
Aggiudicatari:
TRONCA SAS (00243070703)
Pagamento Fattura n.1196 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 130,19 130,19 10/11/2022
10/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LA RINNOVA SNC (01424500708)
Pagamento Fattura n.2864/PA - Materiale per la sicurezza - Fornitura del 29/11/2022 500,62 500,62 30/11/2022
30/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Centro Uffici srl (03095020362)
Aggiudicatari:
Centro Uffici srl (03095020362)
Pagamento Fattura n.5400000241 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 83,45 83,45 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Unox Spa (04230750285)
Aggiudicatari:
Unox Spa (04230750285)
Pagamento Fattura n.4 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 10.393,44 10.393,44 08/04/2022
08/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TVC SRL (03739610792)
Aggiudicatari:
TVC SRL (03739610792)
Pagamento Fattura n.144/2022 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 3.509,00 3.509,00 14/03/2022
14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.20 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 1.123,00 1.123,00 26/04/2022
26/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Aggiudicatari:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Pagamento Fattura n.795/2022 del 25/11/2022 Rinnovo dominio sito web 90,00 90,00 29/11/2022
29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.85/01 del 26/02/2022 Fornitura del 26/02/2022 292,20 292,20 14/03/2022
14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Pagamento Fattura n.816/2021 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 245,00 245,00 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.28 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 366,60 366,60 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Aggiudicatari:
ELLERRE VIAGGI S.R.L. (01273690626)
Pagamento Fattura n.1015/2022/B del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 325,00 325,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Aggiudicatari:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Pagamento Fattura n.1390 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022 292,55 292,55 08/07/2022
08/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Aggiudicatari:
CERIO GIANCARLO (00925480709)
Pagamento Fattura n.12 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 180,00 180,00 20/06/2022
20/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Aggiudicatari:
CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 500,00 500,00 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Pagamento Fattura n.155/2022 del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 1.970,00 1.970,00 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.1931 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022 136,13 136,13 17/11/2022
17/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Aggiudicatari:
I.P.I.B. F.LLI BERNARDO SNC (00043670702)
Pagamento Fattura n.14 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 965,10 965,10 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Pagamento Fattura n.21/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 926,96 926,96 19/02/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Aggiudicatari:
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI & IT di Perrino Raffaella (01756970701)
Pagamento Fattura n.70/22 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022 2.631,13 2.631,13 09/11/2022
09/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.8/FPA del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 Mascherine e altro.Finanziamento ex art. 36 comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21 309,52 309,52 02/04/2022
02/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASTRILLI DR. ANNA (00738550706)
Aggiudicatari:
CASTRILLI DR. ANNA (00738550706)
Pagamento Fattura n.834/2022/B del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 4.651,80 4.651,80 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Aggiudicatari:
Issan di Michele Testa (00036760940)
Pagamento Fattura n.70/05 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 117,10 117,10 20/07/2022
20/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.96, n.97 500,00 500,00 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pharmadriatica Sas (01701560706)
Aggiudicatari:
Pharmadriatica Sas (01701560706)
Pagamento Fattura n.8 del 02/04/2022 Fornitura del 02/04/2022 675,69 675,69 08/04/2022
08/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Pagamento Fattura n.708/2022 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 1.229,51 1.229,51 09/11/2022
09/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.4314/PA del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022 1.263,00 1.263,00 19/02/2022
19/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.84/22 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 376,92 376,92 14/12/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.7/N/2022 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 540,00 540,00 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.108/2022 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 2.092,00 2.092,00 03/03/2022
03/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.285/2022 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 4.829,51 4.829,51 11/05/2022
11/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.11/N/2022 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 1.580,20 1.580,20 08/06/2022
08/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.39/05 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 65,35 65,35 20/05/2022
20/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.1010710518 del 22/09/2021 288,00 192,00 28/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.000000002907 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 7.492,50 3.577,50 07/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.18 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 600,00 300,00 28/10/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Aggiudicatari:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Pagamento Fattura n.323 del 02/12/2020 640,00 480,00 03/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.626/06 del 16/09/2020 600,00 450,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 2.680,94 439,10 01/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE 4.489,76 427,44 12/11/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Totali Numero Lotti: 91 152.505,72 141.580,56
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Consultazione gare anno 2021

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - - BOIANO
Aggiornato al 20.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1010710518 del 22/09/2021 96,00 96,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.4/1 del 31/01/2021 800,00 800,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERNARDO S.R.L. (01405590702)
Aggiudicatari:
BERNARDO S.R.L. (01405590702)
Pagamento Fattura n.54/B/2021 del 27/11/2021 Fornitura del 27/11/2021 600,00 600,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO & C. S.N.C. (00374730943)
Pagamento Fattura n.64 del 22/02/2021 230,00 230,00 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.2281/2021 del 25/03/2021 525,00 525,00 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING S.R.L. (01932770355)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 400,00 400,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Michele Ritota (01860070703)
Aggiudicatari:
Michele Ritota (01860070703)
Pagamento Fattura n.52 del 29/06/2021 1.286,67 1.286,67 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Pagamento Fattura n.965 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 315,00 315,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.1/PA del 04/10/2021 976,00 976,00 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TENNIS CLUB BOJANO DUE (01503330704)
Aggiudicatari:
TENNIS CLUB BOJANO DUE (01503330704)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 445,00 445,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Travel Gallery Agenzia di viaggi di Pinto Giovanni (01746070703)
Aggiudicatari:
Travel Gallery Agenzia di viaggi di Pinto Giovanni (01746070703)
Pagamento Fattura n.40114 del 04/02/2021 825,00 825,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.386/04 del 30/08/2021 1.791,00 1.791,00 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Pagamento Fattura n.4507/00 del 18/06/2021 377,00 377,00 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO (04211270287)
Aggiudicatari:
HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO (04211270287)
Pagamento Fattura n.143/01 del 23/08/2021 3.545,69 3.545,69 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAOLO SPINA (00061000709)
Aggiudicatari:
PAOLO SPINA (00061000709)
Pagamento Fattura n.4568 00090 del 11/02/2021 71,80 71,80 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR DI BARBAROSSA ENIO & FIGLI SRL (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR DI BARBAROSSA ENIO & FIGLI SRL (00239870686)
Pagamento Fattura n.346 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 3.507,47 3.507,47 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
di SOCCIO DOMENICO (00164040701)
Aggiudicatari:
di SOCCIO DOMENICO (00164040701)
Pagamento Fattura n.9/N/2021 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 300,00 300,00 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.E2021/064 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 229,50 229,50 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Pagamento Fattura n.183/001 del 23/04/2021 3.754,00 3.754,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRIGOTEC S.r.l. (02728380649)
Aggiudicatari:
FRIGOTEC S.r.l. (02728380649)
Pagamento Fattura n.000031/PA del 14/07/2021 522,82 522,82 29/07/2021
29/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERMAX SRL (12319600156)
Aggiudicatari:
PERMAX SRL (12319600156)
Pagamento Fattura n.43417 del 22/04/2021 724,00 724,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.3/PAB del 04/02/2021 106,57 106,57 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Aggiudicatari:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Pagamento Fattura n.127 del 22/04/2021 121,00 121,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.2/120 del 06/07/2021 296,34 296,34 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
MAD SRL (02706260169)
Pagamento Fattura n.E2021/050 del 28/09/2021 1.185,00 1.185,00 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Pagamento Fattura n.1864/2021 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 6.514,65 6.514,65 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA (03340710270)
Aggiudicatari:
ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA (03340710270)
Pagamento Fattura n.18 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 226,80 226,80 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ING. LUNIACO CARENZA (04195820727)
Aggiudicatari:
ING. LUNIACO CARENZA (04195820727)
Pagamento Fattura n.565 del 19/04/2021 1.500,00 1.500,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.VP-9 del 14/04/2021 4.094,24 4.094,24 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 P S.R.L. (04060880715)
Aggiudicatari:
3 P S.R.L. (04060880715)
Pagamento Fattura n.48 del 09/02/2021 198,00 198,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.446/01 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 1.005,10 1.005,10 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Pagamento Fattura n.53 del 29/06/2021 1.093,33 1.093,33 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Pagamento Fattura n.104/01, n.105/01 402,13 402,13 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELLE-EMME SRL (00887290708)
Aggiudicatari:
ELLE-EMME SRL (00887290708)
Pagamento Fattura n.841 del 20/09/2021 1.500,00 1.500,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.340/01 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 1.870,14 1.870,14 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Pagamento Fattura n.405/2021 del 22/09/2021 188,11 188,11 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soluzioni Meteo di Bordon Daniele (03783570272)
Aggiudicatari:
Soluzioni Meteo di Bordon Daniele (03783570272)
Pagamento Fattura n.103 del 10/02/2021 110,63 110,63 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707)
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA (01646790707)
Pagamento Fattura n.27/PA/2021 del 20/05/2021 2.940,00 2.940,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mi.Va. S.R.L.S. (15832441008)
Aggiudicatari:
Mi.Va. S.R.L.S. (15832441008)
Pagamento Fattura n.961/2021 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 343,00 343,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.21PAS0009983 del 30/06/2021 140,00 140,00 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (01573850516)
Pagamento Fattura n.4692/C del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 2.165,40 2.165,40 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Aggiudicatari:
BRUNELLA DI IANNETTA NICOLA (01702710706)
Pagamento Fattura n.1130001173, n.1130001172 4.950,00 4.950,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034)
Aggiudicatari:
DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034)
Pagamento Fattura n.E2021/029 del 03/05/2021 7.725,00 7.725,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1357 del 26/03/2021 110,00 110,00 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.32 del 01/02/2021 180,00 180,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.11 del 28/01/2021 105,00 105,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.964 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 1.200,00 1.200,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.1/4/164 del 18/02/2021 250,00 250,00 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Pagamento Fattura n.98 del 27/04/2021 819,00 819,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECHOES SRL (05432960481)
Aggiudicatari:
ECHOES SRL (05432960481)
Pagamento Fattura n.E2021/043 del 21/07/2021 15.000,00 15.000,00 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Pagamento Fattura n.10405/01/2021 del 22/07/2021 154,80 154,80 29/07/2021
29/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944)
Aggiudicatari:
ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944)
Pagamento Fattura n.1/01 del 21/04/2021 7.079,60 7.079,60 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704)
Pagamento Fattura n.484/E del 30/08/2021 343,00 343,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC S.R.L. (04099950653)
Pagamento Fattura n.29/21, n.30/21, n.31/21, n.32/21, n.35/21, n.36/21, n.38/21, n.37/21, n.48/21, n.49/21 2.192,59 2.192,59 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.1093 del 28/01/2021 2.380,00 2.380,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.11/21, n.10/21, n.13/21, n.15/21, n.19/21 1.028,97 1.028,97 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.20/PAB del 01/10/2021 12,28 12,28 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Aggiudicatari:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Pagamento Fattura n.1/4/4 del 28/01/2021 300,00 300,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Pagamento Fattura n.860/2021 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 54,90 54,90 10/11/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.326 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 150,00 150,00 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.1606 del 09/12/2020 Fornitura del 09/12/2020 2.900,00 2.900,00 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P)
Aggiudicatari:
LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P)
Pagamento Fattura n.1/4/451 del 27/04/2021 250,00 250,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Pagamento Fattura n.E2021/054 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 1.400,00 1.400,00 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Aggiudicatari:
NUOVA SISTEMA INFORMATICA SAS (00995290707)
Pagamento Fattura n.7/E, n.8/E 4.211,50 4.211,50 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Pagamento Fattura n.001344 del 30/03/2021 1.750,00 1.750,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.12100600010000054246 del 04/10/2021 1.024,18 1.024,18 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON (11005760159)
Pagamento Fattura n.599/2021 del 04/05/2021 3.000,00 3.000,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Pagamento Fattura n.526/2021, n.525/2021 5.295,08 5.295,08 15/06/2021
15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.14/05 del 28/02/2021 193,00 193,00 10/03/2021
10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.21/PAB del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 192,60 192,60 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Aggiudicatari:
COMPUTER LAB DI GIANLUCA SAVASTANO (SVSGLC78A10A930G)
Pagamento Fattura n.1857/PA del 23/01/2021 1.680,00 1.680,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1008/2021 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 992,25 992,25 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.180, n.211 335,00 335,00 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Pagamento Fattura n.0370-000020 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 433,61 433,61 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZARRILLI S.R.L. (01665700702)
Aggiudicatari:
ZARRILLI S.R.L. (01665700702)
Pagamento Fattura n.000000002907 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021 3.915,00 3.915,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.FPR 316/21 del 22/04/2021 579,00 579,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Infograf sas di Thomas Anezakis (03983130828)
Aggiudicatari:
Infograf sas di Thomas Anezakis (03983130828)
Pagamento Fattura n.21 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 380,00 380,00 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Aggiudicatari:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Pagamento Fattura n.570/2021 del 30/08/2021 470,00 470,00 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Aggiudicatari:
Linea Molise Pubblicità (00613480706)
Pagamento Fattura n.5477/PA del 03/08/2021 590,00 590,00 31/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.0000017/4 del 31/05/2021 215,00 215,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CODARINI S.N.C. (04827220015)
Aggiudicatari:
CODARINI S.N.C. (04827220015)
Pagamento Fattura n.43 del 04/02/2021 660,00 660,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P)
Aggiudicatari:
LABORVETRO (MRNNNL60H30B519P)
Pagamento Fattura n.25/21, n.24/21, n.27/21, n.26/21 913,66 913,66 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Aggiudicatari:
SUPERMERCATO MATESE s.r.l. (01626870701)
Pagamento Fattura n.1331/50 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 109,00 109,00 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO (VNGDRD74R29Z133J)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA E COLORI DI EVANGELISTA EDUARDO (VNGDRD74R29Z133J)
Pagamento Fattura n.02028/21 del 25/03/2021 160,00 160,00 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.156 del 17/05/2021 190,00 190,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.002026 del 07/05/2021 - ESAMI ECDL 1.100,00 1.100,00 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (03720700156)
Pagamento Fattura n.12/VE del 25/05/2021 1.143,40 1.143,40 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITS srl (01771020706)
Aggiudicatari:
ITS srl (01771020706)
Pagamento Fattura n.165/1 del 30/09/2021 121,93 121,93 07/10/2021
07/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERNARDO S.R.L. (01405590702)
Aggiudicatari:
BERNARDO S.R.L. (01405590702)
Pagamento Fattura n.903/2021 del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 90,00 90,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.2021/04/415 del 26/04/2021 429,10 429,10 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ultrapromedia Srl (10324241008)
Aggiudicatari:
Ultrapromedia Srl (10324241008)
Pagamento Fattura n.01 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 1.220,00 1.220,00 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE EFFERVESCIENZE ODV (01871390702)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE EFFERVESCIENZE ODV (01871390702)
Pagamento Fattura n.14/PA del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 276,83 276,83 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farm. MONTAGANO SNC Dott.RI (01706150701)
Aggiudicatari:
Farm. MONTAGANO SNC Dott.RI (01706150701)
Pagamento Fattura n.19/01 del 04/02/2021 500,00 500,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELEMOLISE S.R.L. (00213640709)
Aggiudicatari:
TELEMOLISE S.R.L. (00213640709)
Pagamento Fattura n.3/E del 30/01/2021 2.480,00 2.480,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Pagamento Fattura n.12100606060000000330, n.12100600010000063694, n.12100600010000063576 7.614,90 7.614,90 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON (11005760159)
Pagamento Fattura n.1/4/156 del 05/02/2021 300,00 300,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Aggiudicatari:
SOGESSP SRL - UNIPERSONALE (01583870702)
Pagamento Fattura n.9 del 14/06/2021 811,90 811,90 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scacchi Store di Luca Cerquitella (02226600688)
Aggiudicatari:
Scacchi Store di Luca Cerquitella (02226600688)
Pagamento Fattura n.44/05 del 31/05/2021 132,60 132,60 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Aggiudicatari:
CO.L.I.M.COOP.LAV.IND.MOLISE R.L (00691260707)
Pagamento Fattura n.7/N/2021 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 1.110,00 1.110,00 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARRACE SRL (00931420707)
Aggiudicatari:
FARRACE SRL (00931420707)
Pagamento Fattura n.4/01 del 28/05/2021 1.860,00 1.860,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ANTONIO SRL (00798210704)
Pagamento Fattura n.324/B del 11/05/2021 2.965,08 2.965,08 14/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)
Aggiudicatari:
GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)
Pagamento Fattura n.196 del 18/06/2021 176,00 176,00 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Pagamento Fattura n.1 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 2.440,00 2.440,00 24/11/2021
24/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE BOJANOMUNDIAL (01741450702)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE BOJANOMUNDIAL (01741450702)
Pagamento Fattura n.18 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 300,00 300,00 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Aggiudicatari:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Pagamento Fattura n.60 del 10/11/2020 1.834,79 1.286,67 02/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Aggiudicatari:
CARLA CIAMARRA (CMRCRL80B56B519R)
Termo scanner 590,00 590,00 10/09/2020
29/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO (00972010706)
Pagamento Fattura n.8719061368 del 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 30060478-001 SALDO MODELLO 105 GENNAIO 2019 2.241,84 852,42 01/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Pagamento Fattura n.1010503497 del 19/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPSEOA 1.775,74 594,38 04/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (01788080156)
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 21/02/2017 ABBONAMENTO INTERNET IISS BOIANO 1.435,12 89,70 07/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944)
Aggiudicatari:
ELEKTRONICA SISTEMI SNC (00403690944)
Pagamento Fattura n.8P00258370 del 06/10/2016 LINEA VALORE+ AGOSTO SETTEMBRE 4.062,32 730,50 12/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Totali Numero Lotti: 110 160.207,96 152.411,82
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